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云梦县纪委监察局2017年度部门决算

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018/9/17

 

云梦县纪委监察局2017年度部门决算

 

目  录

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

    3.支出决算情况说明

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明  

1.关于“三公”经费支出说明

    2.关于机关运行经费支出说明

    3.关于政府采购支出说明

    4.关于国有资产占用情况说明

    5.关于2017年度预算绩效情况的说明

 

五、名词解释

六、附表:

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第一部分云梦县纪委监察局部门主要职能

(一)主管全县党的纪律检查工作。负责落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

   (二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议的情况。

    (三)负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

    (四) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府以及政府部门任命的企事业单位负责人和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行 为,作出相应政纪处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

    (五)负责作出维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

    (六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

    (七)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。

    (八)调查研究县政府各部门和各乡镇政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。  (九) 会同县委、县政府各部门党组以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,会同县委组织部负责乡镇纪委书记、副书记的提名和考察工作,负责县纪委、县 监察局派出机构及派驻各部门(除“县委管理的干部”以外)的纪检干部职务任免的有关工作;组织指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

    (十)完成上级交办的其他事项。

    第二部分:内设机构

 根据上述职责,县纪委机关、县监察局设9个内设机构:

 (一)办公室

    负责处理委局机关日常事务,负责县纪委全委会、常委会议、书记办公会、局长办公会及其他重要会议、活动的筹备组织工作,负责与县纪委委员的联系;汇总党 风廉政建设和反腐败工作情况,组织起草委局有关综合性文件、文稿,编发通报和信息,审核以委局及办公室名义发布的公文,编写委局机关大事记;督促检查县 委、县政府领导批办交办事项的落实情况,以及县纪委全会工作部署和县纪委常委会、局长办公会决定事项及委局领导批办交办事项的落实情况,组织协调有关县人 大代表建议和县政协提案答复工作,综合协调派出(派驻)机构日常联系工作,组织协调特邀监察员工作;负责机关对外联络和内部管理,健全完善各项制度并抓好 检查落实;负责委局机关信息、文秘、机要、档案、保密、文印等工作;负责机关财务、办公用品、车辆、固定资产的管理及后勤保障、接待、环境卫生、综治维 稳、计划生育、文明创建等方面的工作;协调机关各室的有关工作;做好退休老干部服务工作;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制3名。其中:主任1名,副主任1名。

 (二)组宣部

    负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;负责纪检监察系统干部教育培训工作,会同有关部门承办对纪 检监察系统的表彰、奖励工作;负责委局机关干部队伍建设,承办有关机构编制、干部人事、人员档案、劳动工资等工作;负责委局机关党的建设,承担机关党支部 日常工作;会同有关部门,负责乡镇纪委、派出(派驻)纪检监察机构领导班子和组织建设,承办相关干部人事工作;承办纪检监察干部赴国(境)外考察、进修、 培训等事宜;负责委局机关因公临时出国(境)备案和因私出国(境)办理等工作;负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作,组织开展相关法律法规、理论政 策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆情信息收集、研判、处置和舆论引导工作;负责组织协调党风廉政建设和反腐败教育工作,开展对党员、 公务员的理想信念、党风党纪和廉洁自律教育及警示教育,组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作;指导纪检监察系统宣传教育、廉政文化建设和网络信息 工作;综合分析全县党风廉政建设和反腐败工作情况,承担纪检监察工作有关政策问题的调查研究和理论探索工作;组织协调纪检监察系统的调研工作;参与有关部 门制订党风、行政规范性文件和解释方面的事项;对县纪委、监察局和县人大、县政府意见的条规提出修改意见;承担纪检监察法规和政策的解释工作;承办领导交 办的其他事项。

    核定行政编制2名。其中:主任1名,副主任1名。

   (三)党风政风监督室(县纠正行业不正之风领导小组办公室)

    综合协调执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查,组织协调重要监督检查活动;检查督办党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的 贯彻落实;综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定、党内监督制度的落实,开展有关党风政风监督专项检查,综合协调对违反作风建设规定、廉洁 自律规定问题的查处;综合分析党风政风监督工作情况,开展相关政策理论研究,提出工作建议;综合协调应有委局机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违 纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办地方和部门对相关事故、事件的调查处理;履行县纠正行业不正之风领导小组办公室职能,监督检查承担纠正损 害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况,协调查处各乡镇、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制3名。其中:主任1名,副主任1名。

   (四)信访室

    受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举控告,受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信,接待群众来访,接听举报电话,处理网 络举报,督查信访举报件的流转情况;提供信访举报信息,向委局领导报告重要举报情况;向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项,审核办理结 果;对打击报复举报人的检举、控告进行核实;处置信访举报中的突发情况,依据有关规定对党员干部实施信访监督;对信访举报工作进行调查研究,负责分析、统 计、总结信访工作情况,制定有关信访举报工作的规章制度,指导纪检监察系统的信访举报工作;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制2名。其中:主任1名,副主任1名。

   (五)案管室

    负责对县管干部问题线索进行集中管理,按程序分送相关纪检监察室,定期汇总问题线索,协助承办委局机关线索排查会议,负责案件线索的收集、登记、筛查、分 流、承办、督办、催办、报结等工作;按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,统一受理下级纪委、纪检监察派出(派驻)机构线索处置和案件查办报告,按 程序分送相关纪检监察室,负责线索处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告;承担县委反腐败协调小组办公室工作职责,负责查办案件相关工作的组织协 调,建立跨地区跨部门协作办案机制,归口管理与有关部门的联系协调事项;负责对案件检查工作遵守办案程序、履行办案手续、执行办案纪律、使用重要办案措施 情况、办案安全保障情况、保障被调查人合法权益情况等进行监督检查和现场监管,落实办案安全工作责任制,督促做好纪检监察机关办案安全事故调查和责任追 究;督促查办市纪委、县委和委局领导批办、交办案件及办理相关事项;负责对查办案件及其相关专项工作情况进行统计分析;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制2名。其中:主任1名,副主任1名。

   (六)纪检监察一、二室

监督检查联系乡镇(县直单位)领导班子及党员干部干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督 检查联系乡镇(县直单位)党委(党组)落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组)落实监督责任的情况,对涉及的党员干部实施责任追究;督促联系乡镇(县直 单位)监督对象加强作风建设,监督检查中央、省委、市委、县委关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;承办联系乡镇(县直单位)党 员干部和行政监察对象的违纪违法案件及其他比较重要、复杂案件的查处工作,并提出处理建议,承办联系乡镇(县直单位)应有纪委监察局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,监督、指导联系乡镇(县直单位)案件查处工作;做好问题线索的管理和处置工作,监督指导联系乡镇(县直单位)上报问题线索处置;协助、配合上级党委、纪委开展巡视,组织协调对乡镇(县直单位) 党员干部的诫勉谈话工作;负责了解乡镇(县直单位)的纪检监察机构开展工作情况,综合、协调、指导和考察所联系乡镇(县直单位)的纪检监察工作;承办领导 交办的其他事项。

   核定行政编制6名。其中:主任2名,副主任2名。

(七)纪检监察三室

   监督检查联系乡镇(县直单位)领导班子及党员干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督 检查联系乡镇(县直单位)党委(党组)落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组)落实监督责任的情况,对涉及的党员干部实施责任追究;督促联系乡镇(县直 单位)监督对象加强作风建设,监督检查中央、省委、市委、县委关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;承办联系乡镇(县直单位)党 员干部和行政监察对象的违纪违法案件及其他比较重要、复杂案件的查处工作,并提出处理建议,承办联系乡镇(县直单位)应由纪委监察局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,监督、指导联系乡镇(县直单位)案件查 处工作;做好问题线索的管理和处置工作,监督指导联系乡镇(县直单位)上报问题线索处置;协助、配合上级党委、纪委开展巡视,组织协调对联系乡镇(县直单位)党员干部的诫勉谈话工作;负责了解联系乡镇(县直单位)的纪检监察机构开展工作情况,综合、协调、指导所联系乡镇(县直单位)的纪检监察工作,协助考 察了解联系乡镇(县直单位)的纪检监察机关(机构)领导班子和干部队伍建设情况;负责纪检监察系统干部监督工作;受理对纪检监察系统干部(不含县纪委领导 班子成员)违纪违法问题的举报,负责问题线索的初核及案件的审查工作,提出处理建议;承担县预防腐败办、县委惩治和预防腐败体系建设工作领导小组办公室日常工作;统筹协调党政领导干部经济责任审计中发现问题的查处工作;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制2名。其中:主任1名,副主任1名。

   (八)审理室

    审理委局直接检查处理下级党组织、乡镇(县直单位)报批或备案的违反党纪政纪案件;受理下级党组织和纪检监察机关上报的特别重大或复杂的案件;承办党 员、监察对象对纪委监察局作出的党纪政纪处分或其他处理不服,对下级党组织、乡镇(县直单位)作出的复议复查(复审复查)决定不服的申诉案件,及其他需要 由纪委监察局办理的申诉案件,处理、督办纪委监察局收到的申诉信件;承担监察局行政复议、行政应诉工作;承办下级党组织、乡镇(县直单位)、办案协作区和 纪委监察局机关有关部门征求案件审理室意见的案件;起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉工作的规范性文件,指导纪检监察系统案件审理及相关业务工 作;承办领导交办的其他事项。

    核定行政编制2名。其中:主任1名,副主任1名。

县纪委、县监察局行政编制30名。其中:县纪委常委7名,含纪委书记1名,副书记2名,监察局局长1名(由纪委副书记兼任),纪委常委、监察局副局长1名, 专职纪委常委3名。监察局副局长1名。室领导职数18名(正职9名、副职9名)。本规定由县机构编制委员会办公室负责解释,其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

县纪委派出纪工委、监察分局编制共16名。其中:派出第一纪工委书记、分局局长1名,派出第一纪工委副书记、分局副局长1名,副科级纪检监察员1名,工作人员1名;派出第二纪工委书记、分局局长1名,派出第二纪工委副书记、分局副局长1名,副科级纪检监察员1名,工作人员1名;派出第三纪工委书记、分局局长1名,派出第三纪工委副书记、分局副局长1名,副科级纪检监察员1名,工作人员1名;派出第四纪工委书记、分局局长1名,派出第四纪工委副书记、分局副局长1名,副科级纪检监察员1名,工作人员1名。

第三部分2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计781.72万元,支出总计781.72万元,与2016年相比,收支总计增加161.38万元,增加26.01%。主要原因是行政运行成本增加,人员增加、工资增资等,专项支出增加(落实惠民政策大数据检查等)。

2、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计781.72万元,其中:财政拨款收入415.26万元53.12% 其他收入366.46万元,占46.88%。

3、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计781.72万元,其中:基本支出666.36万元,占85.24%;项目支出115.36万元,占14.76%。

4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收支总决算415.26万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加2.7万元,增加0.65%。主要原因:人员增加。

    5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款年初预算415.26万元,支出决算415.26万元,完成年初预算的100%,决算和预算持平。与2016年相比,增加2.7万元,增加0.65%其中:

    (1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算353.98万元,支出决算353.98万元,完成年初预算的100%,决算预算持平的主要原因是:严格执行预算

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)组织口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算17.59万元,支出决算17.59万元,完成年初预算的100%,决算预算持平的主要原因是:严格执行预算

(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算17.61万元,支出决算17.61万元,完成年初预算的100%,决算预算持平的主要原因是:严格执行预算

(4)保障住房支出(类)保障改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算26.08万元,支出决算26.08万元,完成年初预算的100%,决算预算持平的主要原因是:严格执行预算

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出415.26万元。

其中:人员经费328.38万元,与2016年相比增加115.08万元,增加53.95%,主要因为人员的增加及工资增资;

公用经费86.88万元,与2016年相比减少32.8万,减少27.4%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2017年“三公”经费财政拨款预算20.5万元,支出决算15.76万元,完成预算的76.88%。

与2017年年初预算比,“三公”经费支出减少4.74万元,下降23.12%,主要原因是:1、严格公务接待审批制度;2、加强公务用车管理,杜绝公车私用。

比2016年“三公”经费支出减少2.71万元,下降17.19%,主要原因是:1、严格公务接待审批制度;2、加强公务用车管理,杜绝公车私用。具体支出情况:

1、因公出国(境)费 0 万元,没有安排出国出境。

2、公务用车购置及运行费7.27万元,完成年度预算10.5万元的69.23%。2017年本部门公务用车保有量4辆(其中:2017年新增0辆,2016年底公务用车保有量4辆),运行费用支出7.27万元,比2016年减少2.02万元,下降27.78%,主要原因是:加强车辆管理,严禁公车私用。

3、公务接待费8.49万元,完成年度预算10万元的84.9%。其中:

国内公务接待支出8.49万元,2017年国内公务接待共62批次,612人次。比2016年减少0.69万元,下降8.13%,主要原因是严格执照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城互请。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第四部分:其他重要事项的情况说明

    1、关于“三公”经费支出说明

本部门2017年“三公”经费财政拨款预算20.5万元,支出决算15.76万元,完成预算的76.88%。

与2017年年初预算比,“三公”经费支出减少4.74万元,下降23.12%,主要原因是:1、严格公务接待审批制度;2、加强公务用车管理,杜绝公车私用。

比2016年“三公”经费支出减少2.71万元,下降17.19%,主要原因是:1、严格公务接待审批制度;2、加强公务用车管理,杜绝公车私用。具体支出情况:

    1、因公出国(境)费 0 万元,没有安排出国出境。

2、公务用车购置及运行费7.27万元,完成年度预算10.5万元的69.23%。2017年本部门公务用车保有量4辆,运行费支出7.27万元,比2017年年初预算减少3.23万元,下降(增长)%,主要原因是:加强车辆管理,严禁公车私用。比2016年减少2.02万元,下降27.78%,主要原因是:加强车辆管理,严禁公车私用。

   3、公务接待费8.49万元,完成年度预算10万元的84.9%。其中:

    (1)外宾接待支出 0万元,2017年共接待国外来访团组0 个,  0人次。

    (2)国内公务接待支出8.49万元,2017年国内公务接待共62批次,612人次。比2017年年初预算减少1.51万元,下降(增长)15.1%。比2016年减少0.69万元,下降8.13%,主要原因是严格执照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城互请。

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年机关运行经费支出666.36万元,其中,办公费22.56万元,印刷费17.99万元,差旅费6.27万元,公条接待费8.49万元,公务用车维护费7.27万元,基他交通费3.3万元,政府采购20万元,其他支出1万元。比2016年增加140.37万元,增加21.06%,主要原因是:因办公楼搬迁办公室改造装修及内网改造费用增加。

三、关于政府采购支出说明

因工作需要,本单位本年度政府采购支出142.37万元,其中:政府采购工程支出48.06万元(办公楼搬迁办公室装修改造政府采购服务支出94.31万元(纪检监察内网改造升级

四、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有公务用车4 辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台,单位价值200万元以上大型设备 0 台。

五、关于2017年度预算绩效情况的说明

    本单位无预算绩效考核项目。

    部分名词解释

一、财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

  部分2017年度部门决算表格

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

415.26

一、一般公共服务支出

29

666.36

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

242.79

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

33.11

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

33.15

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

49.1

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

本年收入合计

24

415.26

本年支出合计

52

781.72

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

 

    年初结转和结余

26

123.67

    年末结转和结余

54

 

 

 

27

 

 

55

 

 

合计

28

781.72

合计

56

781.72

 

注:本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

 

 




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算    财政拨款

政府性基金预算    财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

415.26

一、一般公共服务支出

29

353.98

353.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17.59

17.59

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

17.61

17.61

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

26.08

26.08

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

415.26

本年支出合计

52

415.26

415.26

 

  年初财政拨款结转和结余

25

 

  年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

415.26

合计

56

415.26

415.26

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。